国产女人18毛片水真多18精品, 一区二区三区中文字-亚洲精品女国产, 欧美熟妇老熟妇88888久久久久, 一级毛片免费观看亚洲欧美国产精品,大波霸美女视频,日韩欧美激情V影院,熟女人伦21p,亚洲精品女国产,国产 乱子伦 在线

淺談企業(yè)內部會計控制審計

時間:2024-09-29 04:26:18 審計畢業(yè)論文 我要投稿
  • 相關推薦

淺談企業(yè)內部會計控制審計

2001年6月財政部頒發(fā)了《內部控制規(guī)范——基本規(guī)范(試行)》和《內部會計控制規(guī)范——貨幣資金(試行)》。兩個規(guī)范的發(fā)表,給的內部審計部分提出了一個重要的課題。如何使企業(yè)的內部審計部分擺脫傳統(tǒng)的就賬審賬方式,使審計向深度、廣度,對被審單位內部會計控制的建立健全及有效實施進行評價,充分發(fā)揮內部審計職能有著十分重要的意義。本文僅就日常審計實踐提出如下探討。

【淺談企業(yè)內部會計控制審計】相關文章:

淺談企業(yè)內部控制審計03-23

淺談企業(yè)內部控制的審計03-24

淺談內部審計質量的控制03-22

淺談工程項目內部會計控制和審計03-28

淺談內部審計在企業(yè)內部控制中的作用12-10

淺談企業(yè)內部會計控制制度03-22

淺談施工企業(yè)內部會計控制03-01

淺談加強企業(yè)的內部控制03-24

淺談審計取證質量控制03-20

淺談企業(yè)營銷成本控制研究12-05